会计头条:印花税:我该怎么样才能做好税务筹划?4个常用方法

时间: 2024-05-31 08:29:20 |   作者: 绿化养护

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  印花税,虽然是个小税种,但是大家一直对这个小税种搞不清楚,今天猫叔给大家再讲讲印花税,今天的重点是印花税这个小税种的日常筹划方法。

  印花税虽然是小税种,但却是每一个企业一定会产生的一种税,比如企业领用营业执照u或者只要签订了购销合同,就产生了纳税义务,购销合同是按照购销金额万分之三缴纳印花税。印花税的税率普遍都是比较低的:万分之三、万分之五、千分之一等。

  这里经常会有小伙伴咨询,问公司签订的合同,是不是都要交税,怎么交?我们这里举个例子说明:

  印花税是唯一一个实行双向征收的税种:发生应税行为签订合同,一般是至少两方去参与,当事人都是签订合同的行为人,所以双方或者多方的行为人都是印花税的纳税义务人,都应当按照合同上注明的金额缴纳印花税。

  A公司是一般纳税人,今年和小规模纳税人B公司签订了一份写字楼转让合同并各执一份,计税价格为1000万,则A和B公司双方均应该按照“产权转移书据”万分之五的税率缴纳印花税,由于2019年1月1日至2021年12月31日,对全区增值税小规模纳税人的印花税(不含证券交易印花税)减按50%征收,各自应缴纳印花税的计算过程:

  我们总结一下:同一应税合同或应税凭证,由两方或者两方以上当事人签订并各执一份的,应当由各方就所执的一份各自全额缴纳。(另有规定单边征收的除外)

  印花税很多小伙伴知道是按照合同注明的金额缴纳印花税,但是猫叔这里提出一个案例,

  假设某企业签订的一个合同金额是100万元,其中货物购销价款80万元,提供运输服务价款10万元,租赁绿植的租金费用10万元,未分别记载,印花税怎么计算?(假设货物购销和提供运输服务行为属于印花税应税项目)

  这里有适用万分之五税率的”货物运输合同“税目,也有适用万分之三税率的”购销合同“,而租赁绿植不属于印花税征收范围,由于未分别记载合同金额,100万元全部按照万分之五缴纳印花税,也就是500元。

  印花税的征税范围是正列举的,只对税目税率表中列举的凭证和财政部确定征税的其他凭证征税。

  企业的合同签订率比较低,低于印花税的核定比率,选择查账征收,对企业更加有利;

  如果合同签订率比较高,高于印花税的核定比率,采用核定征收的方式缴纳印花税,更利于企业节税;

  而“核定征收”印花税不是企业想核定就可以核定的,需要税务机关开具核定征收印花税的核定通知书下发到企业,企业才可根据核定征收的方式缴纳印花税;同时注意一点,印花税是根据税目进行分别核定的,一个税目一个核定通知书,比如公司能够核定征收“购销合同”印花税,但是“货物运输合同”、“保险合同”并不能想当然的类推;

  所以若企业合同签订率比较高,应该尽可能的往核定征收的标准去靠拢,如果你们企业是核定征收印花税,印花税的计算缴纳跟签不签合同就没关系了。

  上面也将了,印花税是一种行为税,特定的应税行为一经发生,即产生了纳税义务。无论合同是否实际履行,或者实际履行了多少,都应该按照合同签订的金额缴纳印花税。

  B公司签订了一个加工承揽合同,按照合同金额缴纳了印花税,后因为种种原因导致合同未履约,或者合同只履行了80%,印花税是要不会退的,如果前期没缴纳,还是要缴纳的!

  实务中的风险:若企业没有合理的预估订立合同的金额,导致订立合同金额过大,但实际履行金额却很小,因此导致多交印花税。

  筹划思路:可以先按最低合同执行金额签订合同,待实际工作量基本能确定时,签订补充协议合同明确剩余经济合同金额。

  这里接着例子2,假设该企业签订合同的总金额是100万元,拆分合同分别记载了货物购销价款80万元,提供运输服务价款10万元,租赁绿植的租金费用10万元,这里分别核算印花税,租赁绿植不征收印花税。

  这里举个日常企业会遇到的一个问题:财产租赁合同,如果涉及到租赁房屋、机器设备、车辆等印花税应税合同的,可以先只规定了月(天)租金标准不约定具体的租赁期限。

  对这类合同签订时先按5元缴税,以后实际执行时再按实际的金额计税,比如企业租赁了20年的房屋办公室,第一年签订先按照5元缴纳,后面补缴印花税差额,可以为企业节约一大笔资金,提升公司的资金时间价值。

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